职位描述及要求
岗位职责
1、参与完善公司内控审计制度,负责根据年度业务计划进行审计前调查,草拟审计计划书,对审计项目立项,着重于审计对象在工作期间违规行为和舞弊行为进行调查;
2、通过审计监管公司所有部门、子公司遵循当地和各地区法律和公司政策,降低集团风险并加强公司运营管控;
3、通过对公司运营,商品,财务,供应链和物流等关键运营循环的年度风险评估,识别流程风险;通过抽查、分析、访谈、观察等方法收集现场资料,编制审计底稿,并出具审计报告;并对发现问题的整改提出可行性建议,并推动管理改进;
4、负责审计项目包括但不限于供应商审计,采购审计,资本性支出审计,工程审计,离任审计等;
任职资格
1、全日制本科,3年以上内控审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;
3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力;
4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验;